Obsah
Detail faktúryč.: 22070
Faktúra
- Číslo faktúry22070
- Číslo objednávky
- Popis plneniamateriál pre hasičov DHZ
- Cena622,71 EUR
- Dátum doručenia2.6.2022
- Dátum splatnosti14.6.2022
- Dátum úhrady7.6.2022
- Dátum vystavenia31.5.2022
- Dátum zverejnenia1.7.2022
- OdberateľObec Turčianske Jaseno
- IČO316679
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľFiresystem, s.r.o.
- IČO44543697
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web







