Obsah
Detail faktúryč.: 22070
Faktúra
-
Číslo faktúry22070
-
Číslo objednávky
-
Popis plneniamateriál pre hasičov DHZ
-
Cena622,71 EUR
-
Dátum doručenia2.6.2022
-
Dátum splatnosti14.6.2022
-
Dátum úhrady7.6.2022
-
Dátum vystavenia31.5.2022
-
Dátum zverejnenia1.7.2022
-
OdberateľObec Turčianske Jaseno
-
IČO316679
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľFiresystem, s.r.o.
-
IČO44543697
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web







