Obsah
Detail faktúryč.: DF/23021
Faktúra
-
Číslo faktúryDF/23021
-
Popis plneniaúdržba optického kábľa
-
Cena107,19 EUR
-
Dátum doručenia23.2.2023
-
Dátum splatnosti7.3.2023
-
Dátum úhrady27.2.2023
-
Dátum vystavenia21.2.2023
-
Dátum zverejnenia1.3.2023
-
OdberateľObec Turčianske Jaseno
-
IČO316679
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľKV - mont servis,s.r.o.
-
IČO46658068
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web







